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平凉市商务局2017年部门预算公开说明

日期:2017/5/22 15:11:03   来源:本站原创    作者: 财审科    阅读  【字体:
 

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平凉市商务局2017年部门预算公开说明

 

一、部门职责

(一)主要职能

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划;提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建议。 

2、负责推进全市流通产业结构调整;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

3、拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设;组织实施农村现代流通网络工程。 

 4、牵头全市整顿和规范市场经济秩序工作;拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;对拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通和旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理;承担全市商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)的行业管理工作。 

 5、承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责酒类商品流通、畜禽定点屠宰、成品油市场等行业的监督管理。 

 6、拟订全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;负责重要工业品、原材料和重要农产品进出口管理工作;会同有关部门管理大宗进出口商品;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 

 7、拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 

 8、拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门组织实施和促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策,推动服务外包平台建设;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。 

 9、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。 

 10、依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;负责外商投资企业审批工作。 

 11、 负责全市对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对市内中国公民出境就业进行管理,负责牵头全市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策,依法审核市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全市的无偿援助项目及赠款工作。 

 12、负责全市商务综合行政执法工作。

13、负责组织和实施各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。 

 14、负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。 

15、负责全市商贸业务指导、队伍建设,指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。 

 16、承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

单位内设办公室、财务审计科、市场体系建设与运行科、酒类商品管理办公室、对外贸易科、电子商务科、综合科、食品与服务业监管科8个职能科室。

(二)参照公务员法管理的事业单位

市商务局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括:市商务综合执法支队。

三、部门预算情况说明

2017年单位预算收入641.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入641.53万元,预算支出641.53万元,

(一)基本支出

2017年部门预算基本支出629.53万元,与2016年566.81万元相比,增加62.72万元,增长11%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

2017年部门预算项目支出12万元,其中:一般公共预算财政拨款12万元。

(三)非税收入

2017年本部门无非税收入计划。

(四)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出338.75万元,较2016年增加54.16万元,增长19%。主要增长原因一是2017年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出;二是根据业务需要,新增或增加了经费。

2.社会保障和就业支出289.4万元,较2016年增加9.52万元,增长8%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了退休人员的工资等离退休人员支出。

3.医疗保障支出13.38万元,较2016年增加1.04万元,增长9%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

(说明:支出分科目根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元人。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0万元。

5.培训费0万元。

6.会议费0万元。

7.机关运行费67.97万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2016年增加34.81万元,增长105%。主要原因是车改补贴增加金额较大。

8.政府采购预算0万元。

(说明:支出内容根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

附表:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

10.政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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